“Tonghins”通过精心收集,向本站投稿了17篇财务审计部室岗位职责,以下是小编帮大家整理后的财务审计部室岗位职责,供大家参考借鉴,希望可以帮助到您。

篇1:财务审计部室岗位职责
1.完成公司研发团队费用的各维度实绩分析,加强制造相关费用控制,寻求精益空间,提升公司效率
2.完成每月CR项目的统计与分析报告,跟踪每月CR项目执行情况
3.完成集团库存相关报表,关注库存各项变动
4.协助研发&运营团队建立可量化的KPI,跟踪结果,并根据执行情况优化KPI,提高财务收益,分析盈亏因素及相应业务表现对损益的影响及KPI
5.根据实际情况,协助完成相关财务专案项目,解决项目推进中的问题,提升工作效率
篇2:财务审计部室岗位职责
1、财务节点线上合同的审批;
2、协助处理集团专项项目;
3、梳理集团各项业务;
4、收集、整理集团各项财务数据;
5、协助集团年度审计工作;
6、集团内单体报表审计的跟踪处理;
7、领导安排的其它事宜。
篇3:财务审计部室岗位职责
1、负责基建、设备、技改等工程项目的基础审核工作。
2、负责监督和督促单位内部控制制度以及相关岗位职责的履行。
3、对日常采购、费用的抽核,并对审核中发现的问题,及时向相关部门及其上级反馈。
4、负责公司预算数据和KPI的汇总、统计、反馈、报告工作。
5、对各相关主体的自查情况,需进行比对并跟踪反馈相关措施的落实情况。
6、总结稽核中发现问题,提出进一步完善内部控制制度或改善工作流程的建议。
篇4:财务审计部室岗位职责
1.应收、应付账款的管理及对外核算。
2.各类票据的购买、领用、保管,对外开具的发票及时跟进回款状况。
3.负责现金及银行日记账的登记及原始票据审核。
4.根据人事部门提供的考勤统计,进行工资的核算。
5.销售、成本统计及复核工作,对公司的经营活动进行全面的记录。
6.协助上级主管做好成本及费用核算。
7.与税务、银行、会计事务所等对外联络、沟通。
8.负责财务档案、合同归档和保管。
篇5:财务审计部室岗位职责
1.负责每月成本相关原始数据收集及检查,及时登记入账。
2.负责每月成本的核算、认真进行成本、开支的事前审核及事后归集
3.认真核对各项原料、物料、成品、再制品收付事项。
4.每月做好存货的盘存工作。
5.熟悉操作财务软件及办公软件。
6.完成领导安排的其他文职工作
篇6:财务审计部心得体会
我们规范了各门店电脑操作流程,相应出台了各种管理制度,并汇编成《关于规范__连锁超市商品流转重点环节的管理规定》的制度来进行规范;并严格按管理规定执行,特别对以下几方面加强了控管。
单据流程更加规范、正规化;针对连锁超市业态特殊性,为使企业利润不得流失,我们相应推出了《商品新增条码审批表》、《连锁超市团购出库单》、《连锁超市价格执行审批表》、《连锁超市堆码、端头申报表》,通过用单据流程对各个环节的监管,业务部门操作不再存在随意性,如:
1)商品条码新增必须见到手续完善单后方可录入,不存在一个电话即将条码新增;
2)规定所有团购商品出库必须填写团购出库单(注明本次团购的超市出纳工作总结毛利、经办人及收款时间)后,收货组方可发货,否则一律不予出货,填明团购出库单的好处在于柜台团购商品都有依据可查,不可能再存在因为无法划清团购责任人而造给公司造成损失;
3)所有堆码端头按地理位置排列序号填写堆码端头申报表,在申报表上注明使用时间及扣收费用等情况,通过用堆码端头申报表近一年的管理,今年堆码端头费用收取比去年增加近___万元。
销售环节管理。要求各门店按公司销售管理环节执行并针对连锁超市特殊性实行模糊收银法,门店做好收银员销售登记工作并按收银员上交销货款上报财务科,凡是违例者都作了相应处罚;坚持每两月对门店销货款进行盘点,检查是否存在短款、挪用销货款等现象。由于我们平时检查力度较大,至今未发现有门店挪用销货款现象。对于打折促销根据厂方所提供的要求来制定限量促销活动,超市出纳工作总结活动结束后电脑自动生成退补单扣收。
及时与业务部门搞好沟通工作。每周六下午5:30参加业务部门召开的门店店长沟通会议,对于本周各门店所遇到的财务方面新问题在会议上及时解决,对于自已无法解决不了的请示领导后在下次会议上解答。
在沟通会议上,指出门店管理薄弱环节并严格按公司的管理规定执行;使各门店在财务的指导下有秩的开展工作。
今年公司推出“_服务”工程,掀起了全员学习服务意识,做到了__服务“即科室为一线服务,一线为顾客服务,全员为厂商服务”。
今年将是连锁超市和新合作超市发展迅猛的一年,在新一年里我们全体财务人员将为业务部门服好务、把好家。
主要从以下几个方面开展工作:
1、深层次的挖掘软件功能;虽说用新系统后,我们能够让业务运行基本正常,但还是有些方面存大不足;如进货渠道的理顺、生鲜商品及加工商品管理等等。
2、强化预警机制;强化对业务部门经营过程中进行监控,对经营过程中的不良状况(销售毛利过低,进货加价率达不到要求等)及时反映业务部门并检查落实结果。
3、加强全员效益观念,增加门店节约意识。__年年争取将门店直观费用比同期下降_%—_%。
篇7:审计部部长岗位职责
一、拟定并完善内部审计制度和流程,制订公司年度内部审计计划和审计工作费用预算。
二、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书。
三、组织实施财务审计、投资项目专项审计、经济合同审计、经营效益审计、管理人员离职审计、内控流程审计等各项审计工作,并提交具体内部审计报告。
四、针对各项审计工作的结果,编制审计报告、整改建议及阶段性审计总结,并督促审计结论和合理化建议的`落实工作。
五、组织企业内控体系的设计与建设,及时发现企业经营活动中存在的潜在的问题和风险,提出改进意见。
六、组织对下属公司和控股公司开展经营审计工作。
七、根据审计工作计划,配合外部审计机构的审计工作
news/55A4F44D5F47FC75.htMl。八、负责对部门内部员工进行管理,建立内部激励机制,对内部审计人员的工作进行监督、考核,评价其工作业绩,激励其努力工作。组织内审人员的业务培训,确保审计团队的人员充足且具备必要的审计知识、技能、经验,以完成公司董事会所要求的任务及使
篇8:审计部主管岗位职责
1. 协助准备外部审计或咨询项目的资料,对各部门的上交的资料进行初审以确保符合审计的目的;
2. 完成常规审计项目,如对各部门流程内控工作的审计,根据审计工作整理流程内控制度设计方面的缺陷并根据相关法律法规和集团政策提出改进建议;查看各部门对于各种规章制度的执行情况,根据执行情况给出审计结果并提出整改要求;
3. 根据举报和投诉,进行案件的查处,在查处过程中善于运用国家的法律法规,能够供定公平公正的处理案件;
4. 进行飞行检查,根据要求查看控制环境的和员工的工作流程是否符合公司的标准要求,并出具飞行测试报告;
5. 完成领导交办的其他任务。
篇9:审计部主管岗位职责
1、对施工项目进行工程造价审核与分析 ;
2、对预(结)算中的定额换算、取费标准、材料价差等进行复核,发现问题及时反映;
3、熟悉施工图纸,能够独立计算并复核图纸工程量 ;
4、完成领导交办的其他工作。
篇10:审计部主管岗位职责
1、根据审计计划组织实施财务审计、管理审计和效益审计等,对公司制造业版块财务、采购、生产统计、成本核算、品质工艺等方面业务进行专项审计评价;
2、拟定审计方案,审计报告和管理建议书等审计文书;
3、及时发现公司潜在问题和风险,提出改进意见;
4、督促审计结论和建议的落实;
5、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通;
6、完成公司管理层交代的其他专项审计工作。
篇11:审计部主管岗位职责
1、能根据年度审计/监察计划或各类委托独立开展内部审计/监察项目,稽核公司各项业务活动的真实性、合法性、效益性。
2、对审计/监察过程中发现的问题或潜在风险进行有效识别与判断,并提出合理化建议。
3、针对各项审计/监察工作的结果,编制审计/调查报告并与被审计单位或个人进行反馈与交流。
4、及时跟踪检查业务部门对审计/监察报告改善建议落实情况,必要时实施后续审计。
5、协助完善内部审计监察相关制度、工作流程等。
6、完成上级交代的其他工作。
篇12:审计部主管岗位职责
1、对集团各分子公司的生产经营、管理活动及经营成果进行审计评价;
2、根据需要、对各分子公司领导人或关键岗位进行(离任或其他)经济责任审计;
3、对集团及各分子公司财务收支及其经济活动的合法性、合规性、真实性、正确性和有效性进行审计评价;
4、对各职能部门开展履职情况评价;
5、对集团内部管理控制体系的建立、健全、执行情况进行评审;
6、根据公司运行情况实施各类专项审计及调查;
7、负责审计部文档的整理、归集和保管;
8、完成上级交办的其他工作。
篇13:审计部主管岗位职责
1、配合制定并执行公司内部审计工作制度、流程、工作计划及具体的审计方案;
2、按公司财务制度规定实施会计核算标准并检查实施落实到位;
3、对公司各项业务活动的合规性、财务状况的真实性、合法性等进行审计;
4、与外部审计机构配合完成年度财务报告等相关审计工作;
5、负责对集团及子公司内部控制系统的健全性、合理性、有效性和风险管理进行审查并给出意见反馈;协助完善公司内控体系,对公司对内部控制制度的执行情况进行监督检查;
6、完成领导安排的其他工作。
篇14:审计部主管岗位职责
根据审计方案独立实施审计项目;
组织并参与实施业务审计、部门审计、专项审计、离任审计、投诉调查等内部审计工作;
财务收支的有效性、财务核算的合法性、部门运行的有效性获取充分适当的审计证据;
放贷的合规性、分行内部管理和各项制度的执行情况,获取充分适当的审计证据;
定期就重大审计发现及时向审计委员会汇报;
6 .撰写审计报告。
篇15:审计部岗位职责
1.负责组织公司的财务管理、会计核算和内部审计工作,力求实现收入最大化和利润最大化。
2.负责组织制定公司财务管理办法和内部会计控制规范,建立科学的核算体系。
3.负责组织编定财务收支计划、各项预算,对执行情况进行检査,对财务核算进行审核。
4.负责组织目标成本及成本费用的控制、分析和考核。
5.负责做好财务分析,并提出分析报告。
6.负责与财政、税收、银行等部门的联系,执行国家财政、税收、金融等法律法规,灵活运用有关政策,维护公司的合法权益。
7.负责银行负债的管理工作。
8.负责部室工作调配,协调基本建设项目资金的管理。
9.配合有关部室搞好电价的测算与监督工作。
10.完成领导交办的其他工作。
篇16:审计部岗位职责
1.贯彻国家有关安全生产的方针、政策,负责对本企业生产经营中的财务收支情况进行监督。
2.负责对外包工程预决算和经济合同的审定监督。
3.负责对经济独立法人离任的审计工作。
篇17:审计部岗位职责
1.负责各单位的会计核算,严格控制成本费用,节约开支。
2.负责各单位成本费用核算和核对工作,及时提供成本费用报表。
3.负责往来账目的核算、核对、检査和清算工作。
4.完成领导交办的其他工作。







