“zst888”通过精心收集,向本站投稿了17篇财务审计经理岗位的基本职责,以下是小编帮大家整理后的财务审计经理岗位的基本职责,仅供参考,欢迎大家阅读。

篇1:财务审计经理岗位的基本职责
职责:
1.主要对财务、人事、行政、工程立项评估、采购管理、工程概预算等内控管理方面的研究工作
2.优化完善审计程序
3.按年度审计计划,进行审计前的准备,收集被审计单位经营信息及内控情况,进行初步审阅;参与讨论审计重点和程序方法
4.根据分工执行审计程序,做好工作底稿及审计小结;及时向建筑板块审计负责人汇报审计发现
5.起草审计报告,整理归档审计底稿等档案
6.监督被审计单位对整改方案的落实执行情况,对整改证据进行检查验证,评价整改效果
7.起草整改跟踪报告,收集整改证据等档案
任职资格:
所学专业:财务、审计等相关专业
学历要求:全日制211/985大学本科及以上学历
职称要求:持有财务中级职称、造价师证优先
职业技能等级要求:通过CPA或CIA(内审)资格认证优先
专业知识 :了解《审计法》、《合同法》、《刑法》等系统知识; 对工程管理有一定的了解,熟悉财务、人力资源、采购物流等方面的业务知识。
篇2:财务审计经理岗位的基本职责
职责:
1.编制审计工作条例经领导批准后执行;
2.编制年度审计工作计划和具体审计方案;
3.开展集团和下属公司的年度常规财务审计业务;
4.以风险为导向确定重点领域开展专项审计业务;
5.编制各类审计报告,对下属进行分工指导;
6.跟踪审计问题整改。
工作要求:
1.审计或财务类等相关专业本科学历,中级或以上职称;
2.八年以上工作经验,三年以上审计项目管理等相关工作经历;
3.有会计师事务所工作经验优先,CPA或CIA优先;
4.责任心强,心思慎密逻辑性强,具备良好的沟通和团队合作精神;
5.语言和文字表达能力较强,能适应出差。
篇3:财务审计经理岗位的基本职责
职责:
1、根据国家法律法规并结团经营管理实际,搭建并不断完善集团内部审计规范体系,健全内部审计制度,提高经营管理水平;
2、制定集团内部审计实施计划,统筹管理各产业内部审计实施计划;按照实施计划组织开展各项审计工作,防错纠弊,为企业优化管理提出审计建议与意见;
3、对集团属下各产业、各公司经济活动以及相关财务收支的真实性、合法性、效益性开展财务审计;对重大经营异常情况开展专项审计;根据集团相关规定,组织实施干部离任审计;组织开展各产业轻资产外拓项目进场后的后评价工作;
4、及时向集团董事局提交审计报告,并对审计发现的问题进行跟踪,督促整改,提升审计结果的运用水平;对被审计单位的重大审计问题或者审计整改落实不力造成重大影响或损失的,有权报请集团启动问责;
5、定期与集团财经管理委员会沟通,收集各产业、各公司财务数据和财务报表,对财务指标任务完成情况及调整项目进行复核;在离任审计、专项审计等各类审计工作中,负责对企业财务核算、资金管理、会计基础工作、预算管理、财务信息化等工作进行审计,其中税务方向的财务审计人员重点对企业各项税金计算、汇算清缴进行复核,提示税收风险,并提供税务咨询,协助企业做好税收筹划工作;
6、组织开展审计中心及编外审计人员的财务培训工作(其中税务方向审计人员负责税务政策培训),完成上级交办的其他审计事项;
任职条件:
1、财务、审计、工商管理、税务等相关专业统招本科及以上学历;
2、高级审计经理原则上应具备中、高级职称以及CPA、CIA、注册税务师等至少一项专业资格;
3、高级审计经理应具备6年以上相关行业内部或外部审计经验;(相关行业包括会计师事务所/房地产开发/酒店/购物中心/物业行业等)
4、具备审计、会计、财务管理、经济法、税法、风险控制等方面的知识,了解财务审计全套流程与管理并参与或指导过现代企业内控体系的建立与运行查检;
5、良好的计划能力、组织能力、分析判断能力,具有良好的职业道德及职业素养,抗压能力强,具有较强的沟通表达能力和书面表达能力、高度责任感及敬业精神。
篇4:财务审计经理岗位的基本职责
职责:
1、根据审计计划开展内控审计、财务审计、专项审计;
2、跟踪审计整改计划的执行情况,实施后续审计工作;
3、全面审查各区域对授权制度和作业流程的执行情况;
4、组织对公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计活动;
5、督促审计结论和建议的落实。
任职资格:
1、本科及以上学历,审计、财务管理、税务管理、会计等专业;
2、3-5年及以上工作经验,恒大、中梁、碧桂园背景优先;
3、熟悉大型地产公司内控审计、风险管控、舞弊稽核等工作内容;
4、抗压能力强、沟通表达能力佳。
篇5:财务审计经理岗位的基本职责
职责:
1、对各城市公司风控部的财务风控审计工作进行专业支撑、管理、考核;
2、制定集团风控部的财务专项审计计划、审计方案,组织人员实施专项审计,编制审计报告,跟踪和督促审计建议的落实;
3、对成本管理工作中的投诉举报进行调查,出具调查报告,跟踪和督促调查建议落实;
4、组织财务风控审计工作手册的编制、培训、推行、完善;
5、组织财务风控审计数据共享库的建立和完善;
6、组织财务风控审计管理制度和作业细则的编制、培训、实行、完善;
7、对集团、城市公司财务业务制度的修订和完善等进行评审并提出建议;
8、负责风控审计工作资料的整理、归档工作。
背景要求:
1、工作背景:八年以上从事财务内控审计或相关专业的工作经验,其中五年以上在知名房地产集团公司工作。在相关专业上具有丰富的审计经验或管理经验者优先考虑。
2、教育背景:全日制本科及以上学历,审计、财务、会计等专业毕业。
3、专业经验:熟悉房地产开发的财务管理制度和业务流程;熟悉财务业务工作中存在的风险、监控的要点、审计的方法;熟悉内控审计的工作流程。
4、其他要求:具有敏锐的逻辑思维能力和严谨精炼的文字表达能力。
篇6:财务审计经理岗位的基本职责
职责:
1、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;
2、执行全程审计项目,包括计划和执行审计方案;
3、与相关管理层及被审计方讨论审计各阶段的发现并提出建议;
4、根据有关发现与改进建议编制审计报告;
5、对于审计项目的反馈进行管理和后续评估;
6、完成上级领导布置的其他任务。
任职资格:
1、具备左右的内外部审计工作经验,
2、会计师或审计师中级及以上职称,或持有CIA(注册内审师)、CPA(注册会计师)、CICS/CICP(注册内控师)等相关资格;
3、熟悉国家法律、法规、会计准则、审计准则以及税法专业知识;
4、财务、金融、管理学或法律相关专业。
篇7:财务审计经理岗位的基本工作职责
职责:
1、负责对部门业务运营、财务管理、流程建设与执行开展内部审计,对相关审计事项形成初步审计结论,形成审计工作底稿;
2、发现有损害公司利益线索,与相应人员组成小组展开调查;
3、对发现的一般审计问题,进行督促整改;
4、负责审计监督,预防业务运营、财务、税务风险,并揭示风险。
任职要求:
1、财务、审计相关专业,中级职称及以上职称优先;
2、能熟练操作财务软件和ERP业务软件;
3、有3年以上企业内部审计工作经验优先;
4、有带队经历或能独立开展审计工作优先;
5、能力要求:
(1) 具有较强的执行力;
(2) 具有丰富的行业经验;
(3) 具有清晰地书面和口头表达能力,善于进行活跃而积极地沟通;
(4) 具有独立工作能力,但同时又具有较强的集体意识和良好的团队合作精神;
(5) 具有良好的适应能力,能在时间限制和任务压力下工作;
(6) 热爱并看好本行业,有良好的职业道德和奉献精神。
6、外语要求:英语水平至少达到CET6。
7、电脑要求:掌握电脑的基础知识,能熟练操作中英文操作系统,熟练掌握办公自动化软件的应用。
8、其他要求:
(1) 人品端正,诚实可信;
(2) 身体与心理健康,热爱生活;
(3) 具有良好的企业形象意识。
篇8:财务审计经理岗位的基本工作职责
职责:
1、负责集团内部财务审计及内部控制工作;
2、协助上级制定公司内部审计、内部控制制度及流程;
3、负责部门财务报表分析工作;
4、上级安排的其他工作。
任职要求:
1、财务审计或财务管理相关工作经验3年+,通过2门以上注册会计师考试者优先,倾向于有大型会计师事务所审计经验或大型企业财务审计管理经验者;
2、大学本科相关专业毕业,性别不限;
3、适应项目出差,每月约1周;
4、有一定的项目管理能力。
篇9:财务审计经理岗位的基本工作职责
职责:
1、完善、优化集团监审制度、流程。
2、负责集团及下属公司的内控审计和财务审计。
3、分析、评价集团及下属公司财务管理和各项内部管理制度的执行情况,提出风控建议。
4、对财务预算的执行情况、财务收支有关的经济活动进行监督审计。任职资格:
1、大学本科或以上学历,财务审计类相关专业毕业。
2、五年以上财务审计工作经验,有大中型房地产公司财务审计经验优先考虑。
3、有相关财务审计类证书者优先考虑。
篇10:财务审计经理的基本职责说明
职责:
1、协助建立健全公司内部审计监察管理办法和规章制度;
2、对负责产业集团的业务和流程提供全面评估,根据风险导向找出内控弱点及操作低效点;
3、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;
4、执行全程审计项目,包括计划和执行审计方案;
5、对公司业务和流程提供分析和调查,在保持最优方案的情况下实现风险最小化;
6、与相关管理层及被审计方讨论审计各阶段的发现并提出建议;
7、根据有关发现与改进建议编制审计报告;
8、对违反公司管理制度的违规行为,提出处罚意见;
9、对于审计项目的反馈进行管理和后续评估;
10、对关键岗位人员的尽职情况、职业操守进行调查;
11、完成所负责产业集团审计程序标准化工作的编制;
12、完成上级领导布置的其他任务。
任职资格:
1、具备左右的内外部审计工作经验,同时具有四大会计师事务所和知名地产企业审计工作经验者优先;
2、会计师或审计师中级及以上职称,或持有CIA(注册内审师)、CPA(注册会计师)、CICS/CICP(注册内控师)等相关资格;
3、熟悉国家法律、法规、会计准则、审计准则以及税法专业知识;
4、熟悉地产企业的运营特点及风险控制流程和标准,具备比较丰富的企业内部审计、内部控制建设及风险管理等方面的实践经验,有上市公司审计工作经验者优先;
5、为人正直,工作细致、严谨,具备较强的逻辑思维和分析能力,具有良好的沟通协调能力和团队合作精神,具备强烈的责任心。
6、财务、金融、管理学或法律相关专业。
篇11:财务审计经理的基本职责说明
1. 负责对公司财务制度执行情况进行检查,并提出完善建议。
2. 负责对公司的财务收支、资金管理等工作进行监督、检查。
3. 负责对公司的资产、负债和损益等财务报表进行审计。
4. 负责对下属公司的投资与经营状况进行监督、检查。
5. 对下属公司及部门的年度财务考核指标进行审计。
6. 对营销销售合同价格执行进行抽查审计。
7. 对营销销售政策执行情况进行抽查审计。
8. 对公司通过平台公司贷款来源及到帐情况进行跟踪检查。
9. 完成董事长安排的专项审计或调查。
篇12:财务审计经理的基本职责说明
职责:
衔接集团内各公司财务报表,使得各家公司报表符合US GAAP下合并的要求,并快速整理出财务报告附注;
对接外部审计师审计,确保按时完成每次审计师审阅和/或审计工作;
建立和完善符合SOX相关规定的财务报告流程。
任职要求:
会计、财务等相关专业本科及以上学历;985学校或拥有 CICPA/AICPA/ACCA优先;
熟悉美国会计准则,5年以上Big 4会计师事务所审计经历,至少有3年以上美国上市公司审计经历;
具备较强的数据处理能力,对数据敏锐,能及时发现数据不合理性;
能使用英语作为工作语音,最少读写熟练;
诚信,严谨和良好的职业道德。
篇13:审计经理岗位的基本职责表述
职责:
1、根据公司的工作目标,制定内部审计计划,并开展各类经营审计工作及专项审计工作;
2、按照内部审计工作计划及内部审计项目特点,制定具体的内部审计计划;
3、建立对资产和资金使用的监控机制,发现违规现象时及时采取预警措施;
4、组织对公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计活动;
5、负责审查公司各中心、部门对授权制度和作业流程的执行情况;
6、定期或不定期组织必要的专项审计,专案审计和财务收支审计;
7、起草内部审计报告,客观公正地反应被审计部门或项目情况,并提出建设性的建议或处理意见;
8、负责对审计结论和处理意见执行情况的检查、督办工作;
9、负责对审计过程中相关部门的协调和沟通;
10、负责完成审计资料和档案的归档,保管和保密工作;
11、完成与审计有关的其它工作。
任职资格:
1、大专及以上学历,审计或财会相关专业,5年以上审计工作经验或2年以上同等岗位工作经验;
2、熟悉财务核算系统以及公司财务会计、审计、税务、外汇等业务;
3、熟悉审计操作程序和升级方法及审计的全套流程和管理;
4、熟悉根据财经法律法规和税收政策及相关财务的处理方法;
5、熟悉企业财务管理,企业融资及资本运作;
6、具有较强的人际交往能力、团队协作能力和综合分析能力。
篇14:审计经理岗位的基本职责表述
职责:
1、负责组织制定、修改和更新公司的审计规范和管理制度,建立健全审计工作流程,并监督有关规章制度实施;
2、协助部长开展常规审计(包含但不限于:销售与收款、采购与付款、存货管理、工程项目管理、固定资产管理、资金管理、投资 与融资管理等方面的审计)以及各类专项审计(离任审计、舞弊审计及其他特别事项审计);
3、负责审计报告和审计调查报告的制定,参加审计项目实施,掌握公司经营管理中存在的倾向性、普遍性问题,为公司决策提供参考信息;
4、负责组织、联系、协调、外引审计资源服务管理工作;督办经公司领导批准的审计结论和处理意见的执行情况;
5、跟踪监控公司的财产和资金使用情况、流程运行状况,分析资产报表,判断企业运行效率,及时发现风险并提出改进建议;
6、对本部门内部档案资料的安全、完整、保密负责,对被审单位提供的有关资料负保密责任。
任职资格:
1、财务、审计类相关专业大专以上学历,有注册会计师、审计师等相关资格者优先;有房地产、物业、传媒、出租车等行业经验者优先;
2、5年以上审计或者风险控制经验,具有良好的审计、财务、管理、法律等知识背景;
3、熟悉财税法规、审计程序和公司财务管理流程;
4、较强的组织、沟通、协调的能力;
5、良好的职业道德和团队协作精神。
篇15:审计经理岗位的基本职责表述
职责:
一、内部控制审计:
1、保证制度流程建设的完整性、设计的合理性和执行有效性;内部控制自我评估;
2、各职能中心的职责履行评价,包括:财务、IT、人事行政等,合同款项支付和日常费用报销审计,预算制定、执行、调整及考核审计,资产安全和完整的审计(货币资金、应收账款、存货、固定资产等;
二、各品牌事业部及二级单位运营审计,包括各种运营模式(自营、经销、托管、联营、电商等)和业务内容(采购业务效率评价和成本控制评价);
三、基建项目的全过程跟踪审计和终端门店装修工程项目的预决算审计;
四、跨部门协作效率问题的专项审计,舞弊审计或调查;
五、对外投资、募投资金运用、关联交易、业绩快报、重大资产出售及领导交办的其他专项审计。
任职要求:
1、全日制本科以上学历,管理、财务、审计相关专业,注册会计师或注册内部审计师优先;
2、五年以上内控或审计工作经验,熟悉企业内部控制,精通企业内部审计作业流程;
3、逻辑严谨,高度目标感和结果导向,灵活性与原则性兼具;
4、人际沟通、领导力、供应链和销售运作、财经法规等。
篇16:工程审计经理岗位的基本职责说明
1. 搜集工程、材料设备供应商的信息,建立公司工程、材料设备供方信息库;
2. 对工程、材料设备供方的评价工作,建立和维护合格供方清单;
3. 列席公司重大投资和大宗招标、采购项目等进行事前、事中、事后相关会议;
4. 组织招标工作,进行招标答疑;
5. 组织工程、材料设备供方的考察并编写考察报告;
6. 协助公司相关部门与各材料和设备供应商进行商务洽谈;
7. 对集团及所属项目的工程及设备结算进行二次审核;
8. 参与项目隐蔽工程及(地面工程10000元/项以上) 收方;
9. 负责材料设备选定样品封存管理;
10. 参与项目的过程造价管理。
篇17:工程审计经理岗位的基本职责说明
职责:
1、拟定工程审计工作计划报审计总监批准;
2、对集团下属分子公司的建设工程进行审计,出具审计报告;
3、负责事前、事中、事后全方位审计监督和过程管理中业务流程的梳理和规范,提出专业管理建议;
4、领导安排的其他临时性工作。
任职要求:
1.大专以上文凭,工程管理、工程经济、建筑等相关专业;
2.五年以上工程管理或工程预决算工作经验;
3.具有全面深厚的工程管理和工程经济专业理论知识,熟悉国家有关产业政策、材料价格信息及相关法律法规,熟悉调查取证;
4.有须持有注册造价工程师职称。






