“mxsm888888”通过精心收集,向本站投稿了18篇审计总监工作职责岗位职责,下面小编为大家带来整理后的审计总监工作职责岗位职责,希望能帮助大家!

审计总监工作职责岗位职责

篇1:审计总监工作职责岗位职责

根据审计任务制定具体审计工作方案,负责审计项目的实施。

对公司重大工程项目的工程建设、合同管理、招标采购、成本控制、结算管理等实施合规性审计;

对工程项目招标、合同签署、设计、施工、监理、验收、结算等环节进行全过程跟踪审计;

按照上级要求进行各类专项审计(舞弊审计及其他特别事项审计等);

突击现场检查、进场材料抽查、隐蔽工程验收、工程质量检查、工程进度执行情况监督等;

对审计过程中发现的问题进行分析,收集审计证据,提出处理意见和整改意见,与被审计单位沟通,并督促有关单位整改;

编制审计报告,并确保审计报告的正确性、可靠性、合理性;

能够依据审计结果,分析出相关的舞弊风险点;

对以前年度审计结果的整改情况进行审计追踪。

篇2:审计总监工作职责岗位职责

1、评估集团核心业务中系统风险状况,判断高风险领域,编制集团审计项目计划。

2、组织或参与项目审计,负责工程、招采、成本、经济管理等业务审计;

3、负责审计程序及方案的编写和完善,提出专项审计建议;

4、统筹和组织审计项目实施,撰写审计报告。

5、参与或主导各类舞弊案件的调查。

6、组织实施、配合开展专题风险管理项目;

7、定期输出集团核心业务工程领域的风险评估报告。

篇3:审计总监工作职责岗位职责

1.设计公司审计体系,保障公司内部运作完全按制度、标准进行;

2.对公司流程及制度的执行情况等进行内部控制审计;

3.对公司支付事项、采购事项、招投标等经济事项进行审计;

4.完成上级领导安排的专项审计、专项调查(内部及外部调查);

5.对各版块各部门的舞弊等行为进行廉政审计;

6.对审计过程中发现的问题提出整改、管理建议并执行后续追踪审计;

7.整理和汇总审计工作底稿,撰写审计报告。

篇4:审计总监工作职责岗位职责

1、根据公司的战略及发展方向,制定年度审计计划、方案、制度;

2、组织编制审计预警机制,评审公司内部审计风险控制点,确定相应的控制手段和审计手段;

3、指导并推进公司各部的内部审计工作,包括:经营成果审计、财务收支审计、离任审计、专案审计、管理审计和外部审计;

4、组织对公司公司及所属单位的内部控制制度的健全性、合理性和有效性进行审计监督;

5、根据董事会、经营管理层、以及内部审计结果的需要,安排专项审计,如采购等专项业务审计、关键岗位负责人离任审计等;

6、筹备IPO财务规范化工作。

篇5:审计总监工作职责岗位职责

1、协助建立健全内部审计制度与工作流程、拟订审计工作计划;

2、根据年度审计工作计划,负责组织实施经济责任审计、运营管理审计、投资项目审计、内部控制评价等各类审计项目,形成审计报告,针对审计发现进行描述和分析并提出相应的审计建议;

3、负责组织开展后续跟踪审计,督促被审计单位落实整改,持续跟踪审计发现问题的改进,关注审计发现事项的完善;

4、配合上级主管单位、公司纪委等部门的专项审计、监督检查、调查取证等工作,落实审计整改意见。

篇6:审计总监工作职责岗位职责

1.协助中心负责人全面负责公司审计日常管理工作;

2.负责编制年度审计工作计划,并对实际完成情况进行检查、总结;

3.参与制度和维护公司内部审计制度,加强内部控制流程并监督制度、流程的规范实施;

4.定期对公司各项目进行审计,把控审计质量,通过内部审计对公司内部控制的潜在问题和风险缺陷提出优化建设,从而完善内部控制体系;

审计总监工作职责岗位职责

5.负责协助外部审计开展工作。

篇7:审计总监工作职责岗位职责

1.负责公司内部审计体系构建和相关制度的撰写与修订;

2.负责公司《年度审计工作计划》的制定和组织实施;

3.检查公司各下属控股企业内部控制制度(包括内部管理控制制度、业务控制制度、内部财务会计控制制度等)的执行情况,并对其有效性、合理性、经济性进行评价;

4.对公司及下属控股企业的经济活动及相关财务收支的真实性、合法性、效益性进行审计监督,为优化公司经营管理流程提供意见建议;

5.负责公司及下属企业的经营者任期(或离任)经济责任审计,为经营者升职、降职、免职和调动提供参考依据;

6.根据需要对《审计报告》的落实情况,安排必要的跟踪管理和后续审计;

7.负责公司内部审计队伍建设和管理,提升内部审计专业技能;

8.协调外部审计工作,对外部中介机构在公司的审计工作进行监督和评价。

篇8:审计总监工作职责精选

1、依据公司战略发展要求制定审计法务部工作规划;

2、公司相关审计法务制度及流程的制定、梳理、优化;

3、监督指导公司内部流程不断完善、科学、高效;

4、企业内部审计的计划、指导实施、总结分析工作;

5、企业发展风险的规避及指导工作;

6、审计法务部团队建设及人员带教工作。

篇9:审计总监工作职责精选

1.负责公司内控管理体系的建设、维护和更新;

2.根据风险管理情况和公司发展需求,参与制定公司年度审计计划,并参与实施;

3.负责编制具体审计项目的工作实施方案,根据方案内容开展具体工作,编制相关审计工作底稿,对相关事项审计发现的问题及风险进行记录、汇报并提出改进意见。

4.负责建立、健全审计档案,保证审计资料及时归档。

5.负责审计建议整改的后期跟进和监控改进。

6.负责接受和管理投诉举报信息,组织开展举报监察工作;

7.完成领导交代的其他工作。

篇10:审计总监工作职责精选

1.按照国家有关法律法规、审计法规、公司财会审计制度拟定公司审计实施细则;

2.负责审计数据的准确性;

3.制定公司年度审计工作计划,并报领导审批,待领导批准后,负责年度审计工作计划的具体实施;

4.对财务收支、经营活动进行审计;

5.对公司基本建设投资、重大设备更新改造等项目成本及预决算进行审计监督;

6.建立公司经济活动资金使用、管理流程的审计监控机制,对公司资金使用及管理流程采取预警措施;

7.对公司重大经济活动、项目等进行审计监督;

8.对企业中层以上人员及特殊管理岗位人员任期内、离任经济责任进行审计;

9.与税务局、律师所,等相关部门及外部审计人员建立并保持紧密的关系;

10.组织专项审计,对重大经济项目或者根据领导安排进行审计。

篇11:审计总监工作职责精选

1、主持编制年度采购审计方案、具体审计计划等;

2、参与制定公司招投标、采购工作审计计划并按计划执行,包括工程预决算管理、合约规划、项目目标成本和动态成本管控,以及工程招投标管理的审计、材料招采管理的审计、开标的实时旁站等内容;

3、对公司各职能部门的制度及执行情况进行审计并提出改进建议;

4、跟进审计结果的落实整改情况,并对整改不力的情况向公司提出反馈意见和建议;

5、汇总、整理审计发现,编写审计报告、审计意见书等审计成果文件;

6、通过审计意见的沟通、反馈和监督落实,与业务部门建立良好的工作关系,保持顺畅的日常沟通渠道;

7、完成领导临时交办的其他工作。

篇12:审计总监工作职责精选

1、负责拟定公司内部审计制度、规程和标准,运用审计手段,保证公司各部门,各子分公司规范运作;

2、负责公司业务流程或制度的改进和风险评估;统筹管理对其进行有效的风险控制;

3、完善内控体系,对公司对内部控制制度的执行情况进行监督检查;

4、配合外部机构对公司的年度审计、稽核检查;

5、参与公司重大投资决策。

篇13:审计总监工作职责精选

1、公司计划成立会计事务所,负责会计师事务所业务质量及经营规划;

2、负责会计师事务所业务拓展;

3、负责会计师事务所团队建设和管理;

4、编制完整的项目工作计划,为合伙人提供合理化建议;

5、作为项目负责人,监控项目组的工作状况,采取措施以保证工作结果顺利完成;

6、出具审计业务报告和其他鉴证业务报告。

篇14:审计总监工作职责精选

1、根据公司实际情况编制并执行年度审计计划,确保各项工作有序开展;

2、负责对集团及项目公司的内部控制制度的健全性、合理性和有效性等情况进行审计监督;

3、负责对对各项目的工程成本情况进行审计;

4、根据审计制度与年度审计计划,对集团所属项目的工程成本、预结算、招投标等情况进行审计;

5、负责对公司及所属单位的内部控制制度的健全性,合理性和有效性进行审计监督。

篇15:审计总监工作职责

1.根据公司整体战略规划,拟定和完善集团内部审计管理制度流程,制定集团年度内审计划;

2.风险管控:协助建立和完善集团各组织内部体系、流程及制度,对可能出现的风险进行识别、评估;

3.审计工作:根据内审计划,主导公司内部审计检查工作,并组织落实,包括各种财务审计、业务审计、专项审计、常规审计、舞弊审计等;

4.编写审计报告、整改建议及阶段性审计总结,并督促审计整改问题和合理化建议的落实工作;

5.对集团及各分子公司重大项目及业务操作执行的各个环节进行监控,及时预警运营过程中的潜在风险,提出风险控制建议;

6.完成董事长交办的其他工作。

篇16:审计总监工作职责

1、根据集团工作目标,组织拟定公司审计工作计划,完成审计委员会下达的审计工作项目;

2、主持拟定并及时修订审计监察部的各项管理制度;

3、主持集团内部经营审计、离任审计、专项审计等审计工作,并编制审计报告,提出问题及整改建议;

4、对公司下属公司各项制度的执行情况、各岗位人员侵占公司资产及财务等进行监督检查;

5、负责审计委员会议案的准备与提交,支持审计委员会监控职能需求,负责筹备公司审计委员会会议,并负责提供公司有关经营方面的审计资料,负责执行并督办审计委员会的有关决议。

篇17:审计总监工作职责

1.协助中心负责人制定年度审计监察工作计划、流程制度;

2.负责工程造价、施工现场、招标采购等业务的日常审计;对日常工程材料进行询价及日常比价,识别相关风险点,同时对工程签证、工程质量、材料等方面进行风险识别。

3.负责编制审计项目的审计方案、审计程序、审计底稿;

4.负责提交审计报告初稿,提出管理建议和处理建议

5.负责检查跟踪整改情况,督察整改落实

6.中心负责人交办的其它工作。

篇18:审计总监工作职责

1.制定集团的财务目标、政策及操作程序,并根据授权向董事会报告;

2.建立健全集团财务系统的组织结构,设置岗位,明确职责,保障财务会计信息质量,降低经营管理成本,保证信息通畅,提高工作效率;

3.对集团的经营目标进行财务描述,为经营管理决策提供依据,并定期审核和计量公司的经营风险,采用有效的措施予以防范;

4.建立健全集团内部财务管理、审计制度并组织实施,主持公司财务战略制定、财务管理及内部控制工作;

5.协调集团同银行、工商、税务、统计、审计等政府部门的关系,维护企业利益;

6.审核财务报表,提交财务分析和管理工作报告;参与投资项目的分析、论证和决策;跟踪分析各种财务指标,揭示潜在的经营问题并提供管理当局决策参考;

7.确保集团财务体系的高效运转;组织并具体推动集团年度经营/预算计划程序,包括对资本的需求规划及正常运作;

8.根据集团实际经营状况,制定有效的融资策略及计划,利用各种财务手段,确保公司最优资本结构;

9.完成董事会交办的其他临时工作。

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